省國資委財務監(jiān)督與評價處檢查指導組到公司指導內審工作
發(fā)布日期:2019-11-28
11月26日,省國資委財務監(jiān)督與評價處檢查指導組、安徽國控集團審計法務風控部負責人等一行5人深入基層,到公司指導內審工作。公司黨委副書記、董秘韋法華代表公司對指導組一行的到來熱烈歡迎,并組織座談會,公司財務總監(jiān)劉定萍、審計部、財務部負責人參加座談。
會上,指導組首先介紹了我省省屬企業(yè)內審工作開展現(xiàn)狀,并著重強調了加強內審工作對促進企業(yè)規(guī)范運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司內部審計機構建設、人員配備及2019年度內部審計工作匯報后,指導組對公司內部審計工作提出三點建議:一是完善內審機構,加強內審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng)新審計方法,提升“自建、自學、自改”三種能力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見為公司下一步內部審計工作的開展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內審業(yè)務的規(guī)范性交換了意見。
會上,指導組首先介紹了我省省屬企業(yè)內審工作開展現(xiàn)狀,并著重強調了加強內審工作對促進企業(yè)規(guī)范運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司內部審計機構建設、人員配備及2019年度內部審計工作匯報后,指導組對公司內部審計工作提出三點建議:一是完善內審機構,加強內審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng)新審計方法,提升“自建、自學、自改”三種能力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見為公司下一步內部審計工作的開展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內審業(yè)務的規(guī)范性交換了意見。